集团公司内部审计制度规范(doc 7)
集团公司内部审计制度规范(doc 7)内容简介
第一章 总 则
第二章 机构设置及职责
第三章 审计范畴和权限
第四章 审计程序
第五章 审计人员
第六章 附 则
第一条 为了加强集团公司内部管理和审计监督,促进廉政建设,维护集团有限公司合法权益,保障企业经营活动健康发展,保证国有资产的增值保值,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《审计署关于内部审计工作的规定》和集团公司的实际情况,制定本制度
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