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广东某公司内部审计操作规程细则(doc 13页)

所属分类:
内部审计
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相关资料:
广东,公司内部审计,操作规程
广东某公司内部审计操作规程细则(doc 13页)内容简介
广东某公司内部审计操作规程细则目录:
第一章  总则
第二章  审计准备
第三章  审计实施
第四章  审计终结
第五章  审计意见和决定
第六章  审计档案
第五章  附则

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