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企业内部审计工作手册(doc 38页)

所属分类:
内部审计
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企业内部审计工作手册(doc 38页)内容简介
企业内部审计工作手册目录:
第一部分 审计目标和程序
一、资产类
1. 货币资金审计目标和程序
2. 短期投资审计目标和程序
3. 应收票据审计目标和程序
4. 应收账款审计目标和程序
5. 坏账准备审计目标和程序
6. 预付账款审计目标和程序
7. 其他应收款审计目标和程序
8. 待摊费用审计目标和程序
9. 存货审计目标和程序
10. 待处理流动资产净损失审计目标和程序
11. 长期投资审计目标和程序
12. 固定资产及累计折旧审计目标和程序
13. 固定资产清理审计目标和程序
14. 在建工程审计目标和程序
15. 待处理固定资产净损失审计目标和程序
16. 无形资产审计目标和程序
17. 递延资产审计目标和程序
二、负债类
18. 短期借款审计目标和程序
19. 应付票据审计目标和程序
20. 应付账款审计目标和程序
21. 预收账款审计目标和程序
22. 应付工资及福利费审计目标和程序
23. 未付利润审计目标和程序
24. 未交税金审计目标和程序
25. 其他未交款审计目标和程序
26. 其他应付款审计目标和程序
27. 预提费用审计目标和程序
28. 长期借款审计目标和程序
29. 应付债券审计目标和程序
30. 长期应付款审计目标和程序
三、所有者权益类
31. 实收资本审计目标和程序
32. 资本公积审计目标和程序
33. 盈余公积审计目标和程序
34. 未分配利润审计目标和程序
四、损益类
35. 产品销售收入审计目标和程序
36. 产品销售成本审计目标和程序
37. 产品销售费用审计目标和程序
38. 管理费用审计目标和程序
39. 财务费用审计目标和程序
40. 产品销售税金及附加审计目标和程序
41. 其他业务利润审计目标和程序
42. 投资收益审计目标和程序
43. 营业外收入审计目标和程序
44. 营业外支出审计目标和程序
45. 以前年度损益调整审计目标和程序
46. 所得税审计目标和程序
第二部分 其它
47. 或有损失审核程序
48. 审计总体计划
49. 审计标识
50. 符合性测试常规程序-销售与收款循环
51. 符合性测试常规程序-采购与付款循环
52. 符合性测试常规程序-仓储与存货循环
53. 符合性测试常规程序-生产循环
54. 符合性测试常规程序-工薪与人事循环
55. 符合性测试常规程序-融资与投资循环
56. 符合性测试常规程序-现金和银行存款

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