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货币资金及特殊项目审计(doc 19页)

所属分类:
内部审计
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货币资金及特殊项目审计(doc 19页)内容简介
货币资金及特殊项目审计目录:
一、内部控制测试
二、现金的实质性测试
三、银行存款的实质性测试
四、特殊项目审计(重点掌握)
(一)期初余额的审计:应把握适当的度
(二)会计政策,会计估计变更和会计差错更正的审计
(三)债务重组审计
(四)非货币性交易的审计
(五)关联方及其交易的审计(重点掌握,必考主观题 )
(六)合并会计报表审计
(七)或有损失的审计(重点掌握)
(九)期后事项的审计(重点掌握,必考)
(十)持续经营能力的审计

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