试论项目审计报告(doc 9页)
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- 内部审计
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试论项目审计报告(doc 9页)内容简介
试论项目审计报告目录:
一、委托人和项目基本情况
二、项目执行有关规定
三、项目经济指标执行情况
试论项目审计报告内容提要:
我们接受委托,审计了委托人某年某月至某年某月出口机电产品研究开发资金(以下简称研发资金)的收支使用情况和某项目(项目名称)可行性研究报告(以下简称可行性研究报告)载明的经济指标的执行情况。委托人的责任是提供真实、合法、完整的审计资料,我们的责任是对研发资金收支使用情况和可行性研究报告所载经济指标的执行情况发表审计意见
……
企业主要会计政策
1、会计制度
委托人执行《工业企业会计制度》及其补充规定。
2、会计年度
自公历1月1日起至12月31日。
3、记账本位币
以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则
以权责发生制为记账基础;以实际成本为计价原则。
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固定资产计价和折旧方法:
(1)固定资产计价:按实际成本法计价
(2)固定资产折旧:采用直线法计算。
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