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内部审计与内部控制特训(ppt 178页)

所属分类:
内部审计
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相关资料:
内部审计,内部控制
内部审计与内部控制特训(ppt 178页)内容简介

内部审计与内部控制特训目录:
一、内部审计篇
1、内部审计基本理论
2、内部审计与外部审计共同涉及的几大专业问题
3、内部审计具体准则讲解
4、内部审计实施中需要关注的几个问题
二、内部控制篇
1、内部控制概论
2、内部会计控制规范总揽
3、业务流程重组
4、内部控制实务

 


内部审计与内部控制特训内容提要:
内部审计基本理论:
内部审计的概念
内部审计的发展阶段
内部审计的角色
内部审计过程
基本审计方法
……

内部审计在现代企业中的角色:
企业内部活动的监督者:
保护资产
遵守政策、程序和法律法规
对经营或项目设定目标的完成情况
防错纠弊的检察员:
欺诈是如何发生的
怎样改正内部控制中导致欺诈的缺陷
怎样杜绝未来欺诈的发生
比发现欺诈更好的是通过有效的控制防止欺诈
……

内部审计与外部审计共同涉及的几大专业问题:
审计通知书与审计业务约定书
审计计划
重要性与审计风险
内外部审计的评价、协调与专家的使用
审计抽样                   
审计证据
审计工作底稿               
审计报告
审计质量控制


..............................