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某会计内部控制制度的实施(doc 65页)

所属分类:
内部控制
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相关资料:
会计内部控制,内部控制制度,实施
某会计内部控制制度的实施(doc 65页)内容简介

某会计内部控制制度的实施目录:
第一部分:财务岗位设置及工作职责
第二部分:公司会计制度
第三部分:会计内部控制制度
第四部分:资金内部控制制度
第五部分:资金管理办法
第六部分:财务支款及报销办法
第七部分:资产管理办法
第八部分:物资采购管理办法
第九部分:工资管理办法
第十部分:财务保密制度实施细则
第十一部分:会计档案管理办法
第十二部分::财务网络管理系统设备管理维护职责制度
第十三部分:经济合同管理办法


某会计内部控制制度的实施内容简介:
财务经理岗位职责
1.根据领导授权负责公司财务计划的编制、年度财务预算、决算的编制以及相关财务文件的起草、修改和落实执行。
2.负责部门会议并担任记录,根据部门会议研究确定的原则,草拟有关财务、资产管理工作长远规划和年度计划。
3.负责部门月度的工作计划编制。
4.负责草拟总公司半年、年度财务工作总结。
5.负责根据领导授权,加强与有关部门业务工作的联系协调。
6.负责部门业务学习、会议的安排筹备等工作。
7.负责部门有关业务接待安排等事宜。
8.负责财务中心财务总稽核工作。对总部出纳签发的支票要索审查无误后,负责加盖在银行备案的印章。
9. 负责总部及分公司工资计算、审核,按时安排专人负责发放,并予以监督,接受员工薪酬投诉与妥善处理。
10.完成领导交办的其它工作。


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