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某公司内部审计管理条例(doc 22页)

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内部审计
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相关资料:
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某公司内部审计管理条例(doc 22页)内容简介

某公司内部审计管理条例目录:
第一章、总则
第二章、审计内容
第三章、审计评价方法

 

某公司内部审计管理条例内容简介:
     第一条为加强公司内部审计监督,保护企业合法权益,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国会计法》以及相关法律、法规,结合五矿总公司相关经营管理规定和实际情况,制定本条例。
     第二条五矿总公司实行内部审计制度,设立审计部。审计部由总公司总裁和主管副总裁授权进行工作,独立行使内部审计职权,对公司总裁负责。
     第三条审计部依照上述国家有关法律、法规及总公司有关规定,对总公司所属国内外实行独立核算的二、三级企业总经理(经理或负责人,以下统称企业经理)任期内的经营业绩和经济责任进行审计(包括届中审计和离任审计),并对企业经济活动进行审计监督。对企业经理任期内的重大经济事项进行专题审计。
对直接或间接控股的投资企业以及按照国家财务法规、制度规定达到权益法核算要求的投资企业,可按《公司法》规定,取得董事会同意后,进行专项审计。


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