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某集团内部稽核审计制度(doc 8页)

所属分类:
内部审计
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相关资料:
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某集团内部稽核审计制度(doc 8页)内容简介

某集团内部稽核审计制度目录:
第一章  总则
第二章  稽核机构和人员
第三章 稽核部门职责
第四章 稽核部门权限
第五章 稽核方式
第六章 稽核工作基本程序
第七章 离任审计
第八章 重要岗位轮休稽核
第九章 奖惩
第十章 附则

 

某集团内部稽核审计制度内容简介:
     第一条为加强内部稽核监督,规范内部稽核工作,维护企业合法权益,促进廉政建设,保证企业健康发展,根据有关审计准则,结合集团的实际情况,特制定本制度。
     第二条内部稽核(审计)制度是集团管理制度的重要组成部分。实行经常性的稽核有利于维护国家财经法纪,促进集团及附属公司守法经营,保证集团各项规章制度。
      第三条本制度适用于集团本部、办事处和各级附属公司。本制度所称“集团”是指广东控股有限公司;“附属公司”是指集团持股超过50%或控制其董事会的公司;“二级公司”是指由集团控股的二级公司。


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