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某集团审计工作管理规定(doc 7页)

所属分类:
内部审计
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相关资料:
集团,审计工作,工作管理规定
某集团审计工作管理规定(doc 7页)内容简介

某集团审计工作管理规定目录:
第一章、总则 
第二章、审计工作和审计人员 
第三章、审计范围及时限 
第四章、审计内容 
第五章、审计人员的职责和权限 
第六章、审计程序 
第七章、审计质量控制 
第八章、附则

 

某集团审计工作管理规定内容简介:
    第一条 为了规范集团内部审计工作,保证审计工作质量,根据《中华人民共和国审计法》,结合集团实际,特制定本规定。
    第二条 内部审计是集团审计人员依照国家法律、法规和集团的管理制度,对所属单位的经济活动和财务收支的真实性、合法性、效益性进行审查和评价的内部经济监督活动。
    第三条 审计人员在办理审计事项中,应当客观公正,实事求是,廉洁奉公,保守秘密。
    第四条 审计人员依法独立行使审计监督权,不受集团其他部门、单位和个人的干涉,任何单位和个人不得对其打击报复。第五条 集团总部设立审计部,由财务总监负责主管。


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