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某集团内部审计制度规范(doc 20页)

所属分类:
内部审计
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某集团内部审计制度规范(doc 20页)内容简介

某集团内部审计制度规范目录:
第一章 总则 
第二章 机构设置及职责 
第三章 审计人员 
第四章 审计范围和权限 
第五章 审计程序 
第六章 职业道德与审计纪律 
第七章 审计档案 
第八章 附则 

 

某集团内部审计制度规范内容简介:
    为了加强集团公司内部管理和审计监督,维护集团公司合法权益,保障企业经营活动健康发展,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《审计署关于内部审计工作的规定》和集团公司的实际情况,制定本制度。
    内部审计是公司内部建立的一种独立的咨询、评价、控制和监督活动。它通过系统、规范的方法,审查、评价公司各级组织经营活动及目标实现、内部控制建立执行、资源利用状况等,并提供相关的分析、建议,协助、监督管理人员认真地履行职责。内部审计的目的是促进内部控制的建立健全,有效地控制成本,改善经营管理,规避经营风险,增加公司价值。审计人员实行持证上岗制度。具体要求遵照中国内部审计协会《内部审计人员岗位资格证书实施办法》有关规定执行。审计人员必须接受继续教育和专项审计业务培训,不断更新专业知识,提高业务能力。具体要求遵照中国内部审计协会《内部审计人员后续教育实施办法》执行。


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