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某公司审计监察报告书(6个doc)

所属分类:
内部审计
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相关资料:
公司审计,审计监察,报告书
某公司审计监察报告书(6个doc)内容简介

某公司审计监察报告书目录:
一、监察
二、经营负债的审计报告
三、离任审计、公司股本金情况专项审计报告
四、审计
五、天健(信德)会计师事务所关于深圳市信诚科技发展有限公司的审计报告
六、总则

 

某公司审计监察报告书内容简介:
    第一条  审计每季(或半年)审计公司财务状况1次。主要审计专项基金和重大资金使用、成本费用、经济效益以及财务规章制度和财经纪律的执行情况。第二条  审计师负责配合注册会计师进行年度决算审核。第三条  经董事会决定或批准,审计师可以对公司任何财务活动进行专项审计。第四条  审计员应定期检查公司及下属企业对财务规章制度、财经纪委和承包合同的执行情况,监督业务部门在经营中遵纪守法,依法纳税,监督下属企业贷款和银行帐户的使用情况,杜绝为他人代转、代汇的现象。


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