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中华人民共和国审计法实施条例(DOC 9页)

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内部审计
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审计法,实施条例
中华人民共和国审计法实施条例(DOC 9页)内容简介
总 则
  第一条  根据《中华人民共和国审计法》(以下简称审计法)的规定,制定本条例。
关联法规:全国人大法律(1)条  
  第二条  审计是审计机关依法独立检查被审计单位的会计凭证、会计帐簿、会计报表以及其他与财政收支、财务收支有关的资料和资产,监督财政收支、财务收支真实、合法和效益的行为。
  第三条  接受审计监督的财政收支,是指依照《中华人民共和国预算法》和国家其他有关规定,纳入预算管理的收入和支出,以及预算外资金的收入和支出。
  接受审计监督的财务收支,是指国有的金融机构、企业事业单位以及国家规定应当接受审计监督的其他有关单位,按照国家有关财务会计制度的规定,办理会计事务、进行会计核算、实行会计监督的各种资金的收入和支出。
关联法规:全国人大法律(1)条  
  第四条  审计机关依照审计法和本条例以及其他有关法律、法规规定的职责、权限和程序进行审计监督。
  审计机关以法律、法规和国家其他有关财政收支、财务收支的规定为审计评价和处理、处罚依据。

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