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稽核审计部业务流程优化方案(DOC 12页)

所属分类:
内部审计
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稽核审计部业务流程优化方案(DOC 12页)内容简介
 部门目前存在的问题
新公司成立以来,稽核审计工作取得了很大成绩。到今年6月底,我部已全部完成对公司所属118家营业部的例行审计,在摸清公司家底、遏制违规违纪、揭示风险隐患等方面发挥了重要的作用。但稽核审计工作也存在出一些亟待解决的问题。

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