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内部审计具体准则详解(doc 68页)

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内部审计
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相关资料:
内部审计,具体准则
内部审计具体准则详解(doc 68页)内容简介

内部审计具体准则详解目录:
一、 内部审计具体准则第 1 号——审计计划
二、 内部审计具体准则第 2 号——审计通知书
三、 内部审计具体准则第 3 号——审计证据
四、 内部审计具体准则第 4 号——审计工作底稿
五、 内部审计具体准则第 5 号——内部控制审计
六、 内部审计具体准则第 6 号——舞弊的预防、检查与报告
七、 内部审计具体准则第 7 号——审计报告
八、 内部审计具体准则第 8 号——后续审计
九、 内部审计具体准则第 9 号——内部审计督导
十、 内部审计具体准则第 10 号—内部审计与外部审计的协调
十一、 内部审计具体准则第11号--结果沟通
十二、 内部审计具体准则第12号──遵循性审计
十三、 内部审计具体准则第13号──评价外部审计工作质量
十四、 内部审计具体准则第14号──利用外部专家服务
十五、 内部审计具体准则第15号──分析性复核
十六、 内部审计具体准则第16号——风险管理审计
十七、 内部审计具体准则第17号――重要性与审计风险
十八、 内部审计具体准则第18号——审计抽样
十九、 内部审计具体准则第19号――内部审计质量控制
二十、 内部审计具体准则第20号──人际关系
二十一、 内部审计具体准则第21号――内部审计的控制自我评估法
二十二、 内部审计具体准则第22号――内部审计的独立性与客观性
二十三、 内部审计具体准则第23号 ――内部审计机构与董事会或
二十四、 内部审计具体准则第24号――内部审计机构的管理
二十五、 内部审计具体准则第25号——经济性审计
二十六、 内部审计具体准则第26号——效果性审计
二十七、 内部审计具体准则第27号——效率性审计

 


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