某公司财务会计内部稽核制度(doc 7页)
某公司财务会计内部稽核制度(doc 7页)内容简介
某公司财务会计内部稽核制度目录:
第一章 、总 则
第二章 、人员设置及岗位职责
第三章 、稽核人员的权限
第四章 、稽核工作的依据
第五章 、稽核的过程和要求
第六章 、稽核的具体内容
第六章 、附则
某公司财务会计内部稽核制度内容摘要:
第一章 、总 则
第一条为规范完善会计稽核制度,根据《中华人民共和国会计法》以及《会计基础工作规范》等有关规定结合本公司实际,特制定本制度。 本公司各部门及各下属单位的稽核工作,由财务部随时指定适当人员执行稽核工作。
第二条会计稽核制度是组织和从事会计工作所遵循的规范与准则,是会计基础工作规范化考核验收的主要内容之一,是会计机构内部的监督环节;本公司稽核业务范围,分为原始凭证、记帐凭证、帐簿、财务报表、其他六项,除另有规定外,悉以本办法规定办理。
第三条 稽核工作以事前稽核为主,采用逐步审查方式,具有经常性,持续性,有效性的特点。
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