企业内部审计工作规定(doc3个)
企业内部审计工作规定(doc3个)内容简介
企业内部审计工作规定目录:
一、企业内部审计工作规定
二、企业审计工作制度
三、审计条例
企业内部审计工作规定内容摘要:
1、主要任务有:
(1)对公司及所属公司的资金、财产的完整安全进行监督审计。
(2)对公司及所属公司的财务收支计划、投资和经费的预算,信贷计划,外汇收支计划和经济合同的执行以及经济效益进行审计监督。
(3)对公司及所属公司的会计报表进行审计。
(4)对公司及所属公司的承包经营责任的审计评议,配合上级审计机构对公司主要领导人及所属公司的主要领导人的离任经济责任进行审计。
(5)对公司及其他所属各公司基建工程项目的概(预)算的执行、建设成本的真实性和经济效益进行审计。
..............................
上一篇:企业财务管理通则(doc 8页)
下一篇:企业财务管理条例(doc 8页)
用户登陆
财务管理制度热门资料
财务管理制度相关下载