内部控制制度之内部审计(doc 7页)
内部控制制度之内部审计(doc 7页)内容简介
内部控制制度之内部审计目录:
第一章 总则
第二章 审计范围与权限
第三章 审计工作程序
第四章 工程审计
第五章 审计人员
第六章 附则
内部控制制度之内部审计内容简介:
第一条 为了加强公司内部审计监督,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《审计署关于内部审计工作的规定》,结合本公司的实际情况,制定本制度。
第二条 本制度所称的内部审计,是指由公司审计部对集团公司各部门、全资和控股子公司等进行的审计。
第三条 公司依法实行内部审计制度,建立和健全内部自我约束机制,以加强内部管理和监督,遵守国家财经法规,反对腐败,促进廉政建设,维护公司合法权益,改善经营管理,提高经济效益。
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