某金属公司年度报告(pdf 155页)内容简介
某金属公司年度报告目录:
第二节 会计数据和业务数据摘要
第三节 股本变动及股东情况介绍
第四节 董事、监事、高级管理人员情况
第五节 公司治理结构
第六节 股东大会情况介绍
第七节 董事会报告
第八节 监事会报告
第九节 重要事项
第十节 财务报告
第十一节 备查文件目录
某金属公司年度报告内容提要:
公司内部控制遵循的原则:
a、内部控制的全面性原则。内部控制要涵盖公司各个部门、各项业务,保证公司的整体经营运转均纳入到内部控制体系之中。
b、内部控制的重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上,识别公司的重要业务事项和高风险领域,对其进行重点控制。
c、内部控制的制衡性原则。内部控制要保证公司机构、职责及其权限的合理设置和分工,确保各部门和机构相互制约、相互合作;同事兼顾运营效率。
d、内部控制的适应性原则。内部控制应当与公司的战略目标、经营规模、
竞争状况和风险水平等相适应,并随着公司的经营情况和外界环境的变化及时进行调整。
e、内部控制的成本效益原则。内部控制要考虑成本及效益的关系,做到以最合理的成本达到最佳的效果。
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