物品验证管理规程(doc 7页)
物品验证管理规程(doc 7页)内容简介
物品验证管理规程目录:
1.目的
2.适用范围
3.职责
4.内容
5.记录
物品验证管理规程内容提要:
内容
4.1物品验证的要求
4.1.1每次采购物品单位数量少于10个的,要求全部验证。
4.1.2每次采购物品单位数量多于10个的,要求抽样10%-50%(但不少于10个)验证。
4.1.3采购物品必须具备合格证,特别是对批量(或成箱、成件)购买的物品必须要验证物品的合格证,物品的合格证由仓库管理员保存。
4.1.4对目测无法验证的物品,必须使用相关工具协助验证。
4.1.5对验证物品的规格,数量等必须与采购申请单或送货单上的内容相符。
4.1.6仓管员应对常用物品的说明书、使用说明书及保修卡等资料在验证无误后交部门兼职资料员保存、备查。
4.2物品验证的分类
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