内部质量审核报告(DOC 34页)
内部质量审核报告(DOC 34页)内容简介
内部审核报告
年度内审方案
本次内部审核方案实施
首次内审工作会议
内审查核表
理解组织及其环境
理解相关方的需求和期望
确定质量管理体系的范围
质量管理体系及其过程
领导作用和承诺
总则
方针
成文信息
成文信息的控制
质量目标及其实现的筹划
组织的岗位、职责和权限
监视和测量资源
产品和服务的放行
不合格输出的控制
分析与评价
质量目标及其实现的筹划
组织的岗位、职责和权限
外部提供的过程、产品和效劳的控制
防护
组织的岗位、职责和权限
设计和开发控制
设计和开发输出
设计和开发更改
质量目标及其实现的筹划
外部提供的过程、产品和效劳的控制
质量目标及其实现的筹划
沟通
管理评审
能力
成文信息
质量目标及实现的筹划
组织的岗位、职责各权限
组织的岗位、职责和权限
生产和效劳提供的控制
不合格输出的控制
产品和效劳的放行
改良
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年度内审方案
本次内部审核方案实施
首次内审工作会议
内审查核表
理解组织及其环境
理解相关方的需求和期望
确定质量管理体系的范围
质量管理体系及其过程
领导作用和承诺
总则
方针
成文信息
成文信息的控制
质量目标及其实现的筹划
组织的岗位、职责和权限
监视和测量资源
产品和服务的放行
不合格输出的控制
分析与评价
质量目标及其实现的筹划
组织的岗位、职责和权限
外部提供的过程、产品和效劳的控制
防护
组织的岗位、职责和权限
设计和开发控制
设计和开发输出
设计和开发更改
质量目标及其实现的筹划
外部提供的过程、产品和效劳的控制
质量目标及其实现的筹划
沟通
管理评审
能力
成文信息
质量目标及实现的筹划
组织的岗位、职责各权限
组织的岗位、职责和权限
生产和效劳提供的控制
不合格输出的控制
产品和效劳的放行
改良
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