内部审计
审计,主要是指监督会计所做的账以及其他与审计目标相关的事项及部门的工作人员。审计本质是一项具有独立性的经济监督活动,经济监督是审计的一项基本职能。审计具有独立性,独立性是审计监督的最本质的特征,是区别于其他经济监督的关键所在。本栏目提供大量审计学习与参考资料下载
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- Benford定律的财务审计应用培训资料(pdf 41页)
- ISO内审检查表(doc 32页)
- IATF内审检查表培训资料(doc 77页)
- GJB9001C-2017内审检查表(doc 37页)
- 专业申请-工程管理培训资料(pdf 34页)
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- 中广核集团内部审计之道培训资料(pdf 82页)
- 银行稽核审计类、内审合规类制度培训资料(pdf 105页)
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- 组合式悬挑脚手架专项施工方案培训资料(doc 166页)
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- 审计要点培训资料(doc 30页)
- 内部审核资料汇编(doc 35页)
- 审计学培训资料(doc 110页)
- 新审计报告准则与职业判断培训课件(ppt 104页)
- 审计报告改革总体情况(ppt 40页)
- 筹资与投资循环审计概述(ppt 49页)
- 建设项目全过程审计与案例分析(ppt 122页)
- 审计的种类、方法和程序培训课程(ppt 43页)
- 审计学-注册会计师执业准则体系与法律责任培训课件(ppt 75页)
- 审计学之审计证据培训课件(ppt 61页)
- 我国审计的组织形式培训课件(ppt 47页)
- 工程投资控制与审计培训课件(ppt 67页)
- 审计的种类、方法和程序培训课件(ppt 79页)
- 大数据环境下的财政预算执行审计和数据采集分析方法(ppt 70页)
- 内部质量体系审核概述(ppt 48页)
- 终结审计与审计报告培训课件(ppt 72页)
- 审计抽样培训课程(ppt 48页)
- 审计沟通培训课程(ppt 95页)