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清产核资专项审计管理知识及财务报告(PDF 8页)

所属分类:
财务报告
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清产核资专项审计管理知识及财务报告(PDF 8页)内容简介

清产核资专项审计管理知识及财务报告(PDF 8页)目录:

一、清产核资工作范围
二、清产核资的依据
三、清产核资过程及实施情况
四、清产核资专项审计情况
五、清产核资处理意见
六、申报处理资产损失原因分析
七、重大事项说明
八、内部控制的审核情况
九、报告使用范围

 

清产核资专项审计管理知识及财务报告(PDF 8页)简介:

1、工作基准日:2003 年12 月31 日。
2、工作起止日期:×××年××月××日。
3、具体实施情况:
(1)协助贵公司根据国资委、财政部相关文件编制此次清产核资的《工作手册》;
(2)培训参加专项审计工作的相关人员,协助贵公司做清产核资基础工作;
(3)对贵公司企业清产核资基准日的原会计报表进行审计,以保证贵公司清产核资基准日账面数的准确;
(4)核对、询证、查实贵公司债权、债务,监盘贵公司现金和抽查存货;
(5)勘察、抽查贵公司固定资产并验证其产权;
(6)协助贵公司按照企业会计准则、《企业会计制度》和清产核资的要求调整有关账项,计算执行《企业会计制度》所带来的损失;
(7)按照根据清产核资政策和有关财务会计制度规定,对贵公司清理出的有关资产盘盈、资产损失及资金挂账进行核实、鉴证;
(8)协助贵公司按照国有资产监督管理机构有关资金核实批复文件、以及国家财务会计制度有关规定,调整账务。
(9)协助贵公司编制清产核资后的企业会计报表。


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