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某公司内部审计项目的实施(doc 36页)

所属分类:
内部审计
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某公司内部审计项目的实施(doc 36页)内容简介

某公司内部审计项目的实施目录:
第一章:总则
第二章:审计项目实施管理职责
第三章:项目立项
第四章:项目计划
第五章:现场工作
第六章:审计报告
第七章:后续审计
第八章:审计档案
第九章:处罚和奖励
第十章:附则

 

某公司内部审计项目的实施内容简介:
    为进一步规范内部审计工作,保证内部审计质量,提高内部审计效率,防范审计风险,依据国家有关法律法规和上海某(集团)有限公司(以下简称“公司”)内部审计制度及工作规范,结合中国内部审计准则,制定本指引。
    审计项目指为了完成特定的审计目的而由审计小组针对被审计单位实施的与审计事项有关的一系列活动和过程。包括常规审计项目、突击审计项目、审计自查性质的审计项目。可以是一般审计项目,也可以是一般审计项目的后续审计项目。
    参审部门指按照审计工作方案的要求,配合主审部门完成特定任务目标的部门。参审部门为:公司有关职能部门、咨询机构等(包括业务部门、管理部门、会计师事务所、工程造价咨询机构等)。


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