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某集团财务内部稽核制度范本(doc 5页)

所属分类:
财务管理制度
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某集团财务内部稽核制度范本(doc 5页)内容简介

目录:
1  总则
2  组织管理与职责
3  财务内部稽核的方式
4  财务内部稽核的种类
5  稽核实施
6  稽核报告
7  罚则
8  附则

内容摘要:
1  总则
1.1 目的
    为建立经常性防错纠弊的机制,及时发现和处理财务管理、会计核算过程中出现的各种不良情况与问题,制定本制度。
1.2 适用范围
    本制度适用于集团公司及各成员企业。
1.3 释义
    财务内部稽核是在财务部门内部设置稽核岗位,依据国家财经法规和公司财务会计制度,系统地检查、复核各项财务收支的合法性、合理性和会计处理的正确性,并对稽核中发现的问题及时进行处理的内部监督机制。包括对各项财务收支的事前、事中审查和对其他会计资料的事后复核。
1.4 原则
1.4.1 防范性原则
    及时发现和纠正企业实施财务管理、会计核算过程中出现的各种偏差,防范企业财务管理风险,不断提高企业财务管理水平和会计核算质量。
1.4.2 经常性原则
    财务内部稽核依据加强财务管理、防范财务管理风险、监控财务收支的内在要求,按照财务机构设置与相应的职责分工随时随地进行,并对稽核中所发现的问题及时进行处理。
1.4.3 规范性原则
    进行财务内部稽核,必须以国家财务会计法律法规和企业财务会计制度为准绳,以事实为根据,客观评价企业财务收支的合法性、合理性和会计处理的正确性。


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