某石油发展集团审计工作管理规定(doc 7页)
某石油发展集团审计工作管理规定(doc 7页)内容简介
某石油发展集团审计工作管理规定目录:
第一章 总 则............1
第二章 审计工作和审计人员............1
第三章 审计范围及时限............1
第四章 审计内容............2
第五章 审计人员的职责和权限............2
第六章 审计程序............3
第七章 审计质量控制............4
第八章 附 则............4
附件:审计流程图............5
某石油发展集团审计工作管理规定内容提要:
第一条 为了规范集团内部审计工作,保证审计工作质量,根据《中华人民共和国审计法》,结合集团实际,特制定本规定。
第二条 内部审计是集团审计人员依照国家法律、法规和集团的管理制度,对所属单位的经济活动和财务收支的真实性、合法性、效益性进行审查和评价的内部经济监督活动。
第三条 审计人员在办理审计事项中,应当客观公正,实事求是,廉洁奉公,保守秘密。
第四条 审计人员依法独立行使审计监督权,不受集团其他部门、单位和个人的干涉,任何单位和个人不得对其打击报复。
审计工作和审计人员
第五条 集团总部设立审计部,由财务总监负责主管。
第六条 集团审计人员:
(一)审计人员应当具备与其从事的审计工作相适应的专业知识和业务能力。
(二)审计人员在执行职务中对单位知悉的商业秘密负有保密义务。
(三)审计人员办理审计事项,与被审计单位或者审计事项有利害关系的应当回避。
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