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某公司财务费用管理制度(doc 7页)

所属分类:
财务制度
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相关资料:
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某公司财务费用管理制度(doc 7页)内容简介

某公司财务费用管理制度目录:
一、借款的有关规定
二、费用管理制度
三、现金的管理
四、仓库管理
五、处罚规定

 

某公司财务费用管理制度内容简介:
    出差人员暂支差旅费款,必须先到财务部门领取“领款凭证”,填好该凭证后先经财务审核,再由分公司经理或经理授权人签字后,方可借支,前次借支出差返回时间超过三天无故未报销者,每延迟一天扣其所报差旅费金额的1%并不得再借款。试用人员借支差旅费,若借款人未能偿还借款,由分公司经理或其委托人负连带责任。借款出差人员回公司后,三天内应到财务部报帐,报帐后结欠部分金额或三天内不办理报销手续的人员欠款,财务部门有权在当月工资中扣回。并视具体情况对当事人进行其所欠款项的10%—30%的罚款。招待工商、税务、商场经理等相关人员要先电话或书面向经理上报批准,因各办都已聘保姆,代理商一般在家里就餐,如未准备而在外招待的要有两人以上签字证明,客人留宿也需要两人以上签字证明。报销必须提供正规的单据,同时写清事由、请客对象、人数等,否则不允许报销。


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